• Horné menu
  • Obsah
  • Prihlásenie
  • Päta
    • Úvodná stránka
    • Odborné učilište internátne
  • Slovenčina (Slovak)
    + -
    Prihlásenie
    • Úvodná stránka
    • Odborné učilište internátne
    • Hlavná stránka
    • Novinky
    • O nás
      • O škole
        • Profil školy
        • Učebné odbory
        • Rada školy
        • Personálne obsadenie
        • Rodičovské združenie
        • OZ "Podaj mi ruku"
      • Pre záujemcov
        • Elektronická prihláška
        • Prijímacie skúšky 2025/2026
        • Štipendium
      • Administratíva
        • Dokumenty
        • Tlačivá
        • Záverečné správy
        • Smernice
        • Výzvy na VO
        • Verejné obstarávanie
        • Zmluvy, faktúry
      • Iné
        • Ochrana osobných údajov
        • Pracovné ponuky
        • Zníženie energetickej náročnosti budovy
        • Verzia pre mobily
        • Slobodný prístup k informáciám
    • Pre rodičov a žiakov
      • ELearning
      • Krúžky
      • Fotoalbum
      • Jedálny lístok
      • Rozvrhy
      • Školský podporný tím
    • Kontakt
    • Facebook školy
  • Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 508/28/2014 stolnotenisový stôl - dary a granty 195,60 s DPH ZP3401155 11.11.2014 TRINET Corp Kysucké Nové Mesto 19.01.2015
      Faktúra 508/28/2014 stolnotenisový stôl - dary a granty 195,60 s DPH ZP3401155 11.11.2014 TRINET Corp Kysucké Nové Mesto 19.01.2015
      Faktúra OUI/1/2020/OUI/195 on- line kniha 178,20 s DPH Z20951449 04.05.2020 VERLAG DASHOFER 02.06.2020
      Faktúra OUI1/2023/OUI/84 program ŠJ 58,80 s DPH VF112300094 20.02.2023 VIS Žilina 09.03.2023
      Faktúra 120/33/2016 vzdelávacie poukazy 31,90 s DPH VF-20160068 07.03.2016 RECOVER Nitra 11.04.2016
      Faktúra 188/28/2014 telefón 24,38 s DPH Tcom 16.04.2014 Tcom 05.05.2014
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/761 hygienické potreby 164,69 s DPH SR24022628 25.11.2024 ILLE, Skalica OUI Valaská Beata Kuracinová THP pracovníčka 02.12.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/706 hygienicke potreby /náhrady/ 162,92 s DPH SR24020599 28.10.2024 ILLE -papier -servise sk - spol.s.r.o OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 14.11.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/684 hygienicke potreby 162,92 s DPH SR24018868 09.10.2024 ILLE -papier -servise sk - spol.s.r.o OUI Valaská Stela Kramlová Ekonomka 22.10.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/505 hygienicke potreby /náhrady/ 120,28 s DPH SR24010822 10.06.2024 ILLE, Skalica 12.06.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/452 hygienicke potreby /náhrady/ 161,21 s DPH SR24008873 14.05.2024 ILLE, Skalica 23.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/303 hygienicke potreby /náhrady/ 161,21 s DPH SR24006951 17.04.2024 ILLE, Skalica 10.05.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/250 hygienicke potreby /náhrady/ 161,21 s DPH SR24005085 18.03.2024 ILLE, Skalica 08.04.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/87 hygienicke potrebyy 160,34 s DPH SR24003182 19.02.2024 ILLE, Skalica 21.02.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/39 hygienicke potreby /náhrady/ 160,34 s DPH SR24001268 22.01.2024 ILLE, Skalica 26.01.2024
      Faktúra OUI/1/2024/OUI/4 hygienické potreby 160,34 s DPH SR23024814 02.01.2024 ILLE, Skalica 22.01.2024
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/570 hygienicke potrebyy 160,34 s DPH SR23023035 28.11.2023 ILLE, Skalica 05.01.2024
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/517 hygienicke potreby /náhrady/ 160,34 s DPH SR23021087 02.11.2003 ILLE, Skalica 05.01.2024
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/412 hygienicke potreby / náhrady/ 160,34 s DPH SR23016607 04.09.2023 ILLE, Skalica 12.09.2023
      Faktúra OUI/1/2023/OUI/305 hyg.potreby - nahrady 121,14 s DPH SR23011070 13.06.2000 ILLE, Skalica 04.07.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9662
      verzia pre tlač
      • Odkazy

        • Správca obsahu
        • Technická podpora
        • Vyhlásenie o prístupnosti
        • Právne informácie
        • Zásady ochrany osobných údajov
        • Údaje o prevádzkovateľovi
        • Mapa stránok
        • O škole
        • Kontakt
        • Novinky
      • Kontakt

        • ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
        • ovalaska@email.cz
        • +421 48/6176 923
        • Švermova 1 , 976 46 Valaská
          976 46 Valaská
          Slovakia
        • 35673109
        • 2021621921
      • Prihlásenie

        • Neviem prihlasovacie meno alebo heslo
    • Bezbariérová verzia + -
    • Powered by aSc EduPage