|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1342/13
|
debarierizácia školy
|
2350.- |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
31.07.2013 |
ihneď |
09.10.2013 |
ADROS Bratislava |
OUI Valaská |
|
|
|
09.10.2013 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1342/13
|
debarierizácia školy
|
5483.- |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
31.07.2013 |
ihneď |
27.08.2013 |
Velcon Vlkanová |
OUI Valaská |
|
|
|
27.08.2013 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/326
|
povinná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
202001419
|
05.08.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/306
|
elekrická energia
|
865,00 |
s DPH |
|
8/2020
|
03.08.2020 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/308
|
komunálny odpad
|
1 430,00 |
s DPH |
|
221200132
|
03.08.2020 |
|
|
|
Obec Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/331
|
náhradné diely - údržba školy
|
158,52 |
s DPH |
|
190089
|
10.08.2020 |
|
|
|
Ebamax Valaská |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/325
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70862089
|
05.08.2020 |
|
|
|
Komensky Košice |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/329
|
telefón
|
125,53 |
s DPH |
|
8265835380
|
10.08.2020 |
|
|
|
Tcom |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/328
|
káblová televízia
|
1,00 |
s DPH |
|
1000182168
|
11.08.2020 |
|
|
|
Slovanet |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/327
|
bezpečnostný technik
|
93,60 |
s DPH |
|
202001420
|
05.08.2020 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/307
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
1020080120
|
03.08.2020 |
|
|
|
Osobnyúdaj Košice |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/330
|
pranie
|
249,12 |
s DPH |
|
202007059
|
10.08.2020 |
|
|
|
Mýval Brezno |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/301
|
služby - ZEN - projekt
|
6 626,70 |
s DPH |
|
202007
|
17.07.2020 |
|
|
|
Zvolensko OZ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/334
|
stravovanie - príspevok zo SF
|
20,70 |
s DPH |
|
202053
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská - SF |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Objednávka |
02/08/2020
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Gigastore, intrnetový obchod |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
Objednávka |
03/08/2020
|
notebook
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
MB TECH Banská Bystrica |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
Objednávka |
04/08/2020
|
čistiace a hygienické potreby - školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Sklomix Valaská |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/309
|
zemný plyn
|
1 114,00 |
s DPH |
|
8755405837
|
04.08.2020 |
|
|
|
SPP Zvolen |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/318
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
2,66 |
s DPH |
|
202054
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
Faktúra |
OUI/1/2020/OUI/324
|
stravovanie za zamestnávateľa
|
14,63 |
s DPH |
|
202060
|
04.08.2020 |
|
|
|
OUI Valaská ŠJ |
|
|
|
|
17.08.2020 |