|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/66
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250684
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Agentúra Faber, BB |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/141
|
majtkové poistné
|
454,24 |
s DPH |
8001469076
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/59
|
plyn
|
2.105.00 |
s DPH |
8718747621
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/69
|
tonery
|
100,86 |
s DPH |
7268014725
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
PosAm, spol. s r.o |
SŠI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre SŠI |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/70
|
vš.mat.
|
988,81 |
s DPH |
251047
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o Bystrá 286, Brezno |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/71
|
telefón
|
166,44 |
s DPH |
8376786279
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/72
|
telefón
|
160,05 |
s DPH |
0424432185
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/73
|
telefón
|
-70,37 |
s DPH |
8376774869
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
T-com - Telekom a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/74
|
poistenie majetku
|
40,18 |
s DPH |
9460065082
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
UNIQA a.s. pobočka BR |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/75
|
odpad ŠJ
|
28,29 |
s DPH |
5251579
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/60
|
zdravotná služba
|
86,10 |
s DPH |
202501543
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/58
|
elektr.energia
|
1.174.00 |
s DPH |
1211313600
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/39
|
potraviny
|
236,38 |
s DPH |
2500886
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/47
|
príspevok na stravovanie
|
356,40 |
s DPH |
011
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/40
|
potraviny
|
235,64 |
s DPH |
13602221
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
GMP/VOZ s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/41
|
potraviny
|
20,92 |
s DPH |
2512504
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Ďumbier, poľnohosp.družstvo |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/42
|
potraviny
|
296,72 |
s DPH |
2025919611
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/43
|
potraviny
|
898,99 |
s DPH |
2025110
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Lilares s.r.o. |
SŠI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/44
|
príspevok na stravovanie
|
418,00 |
s DPH |
005
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Sociálny fond SŠI Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SŠI/9/2025/SŠI/45
|
dotačná strava
|
999,60 |
s DPH |
004
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Obec Valaská |
SŠI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
17.10.2025 |