|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/184
|
príspevok na stravovanie
|
46,20 |
s DPH |
2025030
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
OUI Valaská - 09112 |
|
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/160
|
potraviny
|
212,52 |
s DPH |
2500264
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Pekáreň Hronec |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/159
|
potraviny
|
59,48 |
s DPH |
2501401564
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
OUI Valaská ŠJ |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/169
|
elektrická energia
|
1.245.00 |
s DPH |
0020060712
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika SSE a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/161
|
technicke a porad.č.
|
246,00 |
s DPH |
250005
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
EPI s.r.o. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/162
|
osobný údaj
|
36,90 |
s DPH |
1025040180
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Osobný údaj .sk s.r.o |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/163
|
zemný plyn
|
2.105.00 |
s DPH |
8747505375
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP Zvolen |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/164
|
všeobecný materiál
|
989,19 |
s DPH |
250305
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SEGAS LG, s.r.o Bystrá 286, Brezno |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/165
|
všeobecný materiál
|
167,00 |
s DPH |
SR25004836
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
ILLE, Skalica |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/166
|
pracovná služba
|
86,10 |
s DPH |
202500453
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
PZS s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/167
|
bezpečnostný technik
|
86,10 |
s DPH |
250218
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Agentúra Fáber |
OUI Valaská |
Mgr.Iveta Setvaková |
riaditeľ OUI Valaská |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/168
|
telefón
|
163,72 |
s DPH |
0100767508
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Orange - Slovensko a.s. |
OUI Valaská |
Stela Kramlová |
Ekonomka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/170
|
potraviny
|
324,91 |
s DPH |
2025905781
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
CHRIEN - spol.s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr.Monika Senčeková |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/03/2025
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o |
OUI Valaská |
Predajnianska Katarína |
učiteľ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/154
|
náhradné diely
|
24,50 |
s DPH |
2503000039
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/155
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
9920250181
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
ADDY,Slovakia s.r.o. |
OUI Valaská |
Kukuľová Veronika |
THP pracovníčka |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21/03/2025
|
nákup stavebného materiálu
|
55,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/157
|
vzdelávací poukaz,krúžok
|
177,60 |
s DPH |
420250265
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
ARIANE SK, s.r.o. |
OUI Valaská |
Mgr. Andrej Smékal |
učiteľ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/156
|
tlačivá
|
19,37 |
s DPH |
1252201712
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Śevt |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OUI/15/2025/OUI/154
|
náhradné diely
|
55,40 |
s DPH |
2503000039
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
EUROBAUMEX s.r.o. |
OUI Valaská |
Ing.Turňová Martina |
zastupca pre OUI a PŠ |
|
02.04.2025 |